RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Escuela de Jueces del Estado
Referencia: Plan Estratégico (2014-2016) y Programa de Operaciones Anual 2015 de Auditoría Interna de la Escuela de Jueces del Estado
Informe : Nº AI/EJE/OJ 05/2014. (Reprogramado)
Fecha: 09/06/2015
La Planificación Estratégica gestiones 2014 – 2016 y el Programa Operativo Anual gestión 2015, fueron emitidos por Auditoría Interna, en cumplimiento del numeral 304.05 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución N° CGE/026/2005 en fecha 24 de febrero de 2005.
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- La emisión de opiniones y recomendaciones, en procura de incrementar los niveles de calidad, oportunidad, confiabilidad de los sistemas de información, administración, y control interno.
- La contribución de Auditoría Interna, para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad.
- La emisión de recomendaciones, promoviendo el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, que regula la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales a través del resultado de evaluaciones periódicas.
- La prevalencia del principio de legalidad en la Administración Pública.
- Comprometer el cumplimiento de las recomendaciones, a través de seguimientos a la implantación de recomendaciones, emitidas en los informes de auditoría interna.
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION
2.1 Gestión 2014
- Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, al 31 de diciembre de 2013.
- Auditoría especial de pasajes y viáticos por el periodo terminado de 03 de Enero al 31 de diciembre 2013
- Evaluación del Diseño e Implantación del sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO).
- Auditoria especial de acuerdo a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- Gestión 2015
- Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, al 31 de diciembre de 2014.
- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control SAYCO
- Al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) por la gestión 2014 y evaluación al Cumplimiento del Programa de Operativo Anual Institucional y existencia de normativa interna ( Según lineamientos expuestos por la contraloría General de estado mediante Nota GDH-598-2014).
- Evaluación del Diseño e Implantación del sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO) (Reprogramado).
- Auditoria operativa sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones (Según lineamientos expuestos por la Contraloría General de Estado mediante Nota GDH-598-2014).
- Auditoria especial de pasajes y viáticos por el periodo de 03 de enero al 31 de diciembre 2013 (Reprogramado).
- Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del 03 de enero al 31 de diciembre 2014.
2.3 Gestión 2016
- Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Jueces del Estado, al 31 de diciembre de 2015.
- Auditoria especial proceso de contratación de bienes y servicios del 03 de enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
- Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del 03 de enero al 31 de diciembre 2015.
- Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna, por determinar.
- Auditorias no programadas de acuerdo a requerimiento de la Máxima Autoridad
Sucre, junio 2015